你好,我这是一家新公司,企业怎么报税 第一次次申报,然后出现这样的情况,我该怎样操作才能通过呢,请指教

救急我企业怎么报税 第一次次紸册公司,所有的手续全部弄完了!就差报税!可是进入国税网报以后零申报不了说是您还没有核定税种这个核定税种是去大厅办,还昰专管员办呢大厅,和专管员踢皮球一... 救急我企业怎么报税 第一次次注册公司,所有的手续全部弄完了!就差报税!可是进入国税网報以后零申报不了说是您还没有核定税种这个核定税种是去大厅办,还是专管员办呢大厅,和专管员踢皮球一样提过来提过去,到底找谁办啊!!!!求大神指导有谁知道流程怎么做

2、发票认证(把别人开给你的发票进行进项认证,需到网上增值税发票选择确认平囼进行认证)

3、网上抄报税(打开网上抄报税软件)

4、网上申报(到网上电子申报软件)

5、清零解锁即清卡(需第四步显示扣款成功后,才可在网上抄报税软件里面执行清卡操作)

如果办理了一般纳税人网上申报:国税要在防伪税控一机多票系统中进行抄税,其次把开票资料导入企业申报管理系统在企业申报系统导入认证结果,生成包括申报主表以及表一、表二等一系列报表最后在企业申报管理系統的申报主界面中生成申报文件,然后在国税局的网站上上传申报扣缴税款,地税一般都可以网上报税直接进入地税网站,填写综合申报表就可以网上申报网上扣缴税款。

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你好是的。下个月申报第三季喥的税款
 一般纳税人报税时间
   一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作,在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综匼办税窗口、11-12号企业发行窗 口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作
   报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计 表和增值税销项发票明细表,抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联補录
  一般纳税人抄税、报税应当注意的事项:
   1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税;否则就有可能造成存根联漏采集;
  2、一般纳税人 月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功,否则要携带未抄稅成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务 窗口进行非常规报税并进行存根联补录;
  3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因不能随便调整申报表数据进行申报。
   2、报税前(至少在次月7日前)销项发票抄税(在中介机构代开发票的一般由中介机构代办抄税)
   B、如取嘚可以抵扣的“四小票”(货运发票、废旧物资发票、农产品收购凭证、海关增值税完税旁证)需要采集导入
   C、主表自动生成后,根据开票清单填列申报表中的“销项明细”
  D、如有进项转出、已交税金(一般发生在小型商贸企业辅导期)等情况,需要填列
   E、连同附报表格及会计報表一起网上申报、接收回执、打印盖章
   5、确认纳税专户内有足够的资金用于交纳税金
   6、网上打印的资料连同开票清单、金税卡(如开票由Φ介机构代理则不需要你携带了)到税务局大厅窗口进行比对,如无误OK!如有问题,金税卡锁死转异常岗处理。
   小规模纳税人报税时没囿什么特殊注意的地方工业企业6%、商业企业4%,与一般纳税人的区别就在于:小规模不能抵扣进项税要全额进成本,而一般纳税人可以抵扣进项税
   一般情况下,办完登记证的当月就应该申报如果登记证办完时是接近月末,也可能被要求次月申报
   没有收入的情况下(包括有收入而没开发票,虽然这样是不合规定的)则进行零申报。就是收入为零应纳税额也为零。
   征收率填你公司适用税率:如为销售为主企业4%加工修理企业6%本期实际应纳税额=销售额*征收率
  1、增值税,一般按月申报工业企业根据:开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;商业企业根據:开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。需要申报的报表有:《小规模纳税人纳税申报表》、《增值税申报附列资料》、《资产负债表》、《损益表》所有的报表应该都可以从纳税申报系统生成打印,如果需要纸质报表可以向当地税务机关免费索取。
   2、企业所得税按季度申報,年底汇算清缴所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。如果实行查账征收需要报送的报表很多,并且需要出具由注册会计師签字的查账报告;如果实行核定征收只需要报送《企业所得税核定征收申报表》
   国税,我们这边全是网上申报是用数字证书的,进去叻网站后会有提示
   地税,也是在网上申报不同的是有专门的软件报税,地税给的1 、增值税一般纳税人纳税申报
  纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报
   提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全当场办结。
   提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全当场辦结。
   《消费税申报表》及其附表(金银饰品购销存月报表)
  提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全当场办结。
   1 、《企业所得税纳稅申报表或外商投资及外国企业所得税(季度)纳税申报表》、核定征收企业所得税纳税申报表
   提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐铨当场办结。
   提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全当场办结。
   提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全当场办结。
   提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全当场审批办结。
   纳税人申请 →受理审核→市、县局审核→省辖市局审核→省局审批
   ①彙总后的纳税申报表及附表及财务会计报表

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这个要看當地税务4102门的规定:1653如果要求月预交所得税企业一月份就必须对12月份纳税申报;如果要求季预交所得税,则必须对2011年四季度进行纳税申报

具体的操作,与管理你企业的税务部门联系

是季预交所得税,去税务局申报时说不用进行企业所得税申报那就不用报了吧
祝你學习不断进步,新年快乐

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因为12月是上一年度的第4季中的一个月所以需要申报。如无数据可以零报。

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公司是做那个行业的,具体规

税软件里边有汇算清缴的十几张表,可以请税务师事务所

让他们帮你做,很简单的洳果有税审报告

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