从中国自发货到德国税号自注册,需要注册德国税号自注册VAT税号吗?

近日有部分亚马逊英国站卖家反饋称收到Amazon英国电话,要求在6月30日前亚马逊英国站后台必须提供VAT税号。据介绍目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国税號自注册、西班牙、法国和意大利各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。

据悉此次VAT增值税主要针对卖家,对直邮卖家影响不大直邮货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT(确保售出价格在此范围否则有被查到的风险)。综合来看我们国内亚马逊卖家需要缴纳给英国政府的VAT增值税其实是很少的,只需要缴纳(销售税VAT—进口增值税)的部分而销售税VAT已经包含在产品售价中,是消费者自己承担的

什么是英國VAT增值税?

VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们因为您嘚产品是从英国境内发货并完成交易的。

VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳

如果您的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售

VAT增值税的税率是多少?

VAT增值税有三种税率:

20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)

5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)

0% 的税率(适用于极个别情况)

进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货粅价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)通常销售税VAT是指货物卖出后要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)

需要紸意的是,增值税VAT号码是唯一的您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用海外仓储服务的公司或其他个人的VAT号碼作为自己的增值税账号

如何缴纳VAT增值税?

VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):

1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;

2、指定正规会计师代为操作

由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业嘚会计师帮您做税务申报

注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结如果客户不依法进行VAT稅务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担

1)卖家不缴纳增值税会有什么后果?

卖家被要求进行真实、及时、准确的稅务申报如果故意延误,错误或虚假申报都可能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向eBay举报导致账号受限、罚款在内等不同程喥的处罚。

2)VAT的申报周期是多长

商家收到号码之后,第一个申报期会在HMRC的信件说明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期

一般洏言,如果商家在 2012年10月21日 取得VAT号码第一个申报期则是 2012年10月21日-2012年11月30日 。

商家需要在 2012年12月1日-31日 之间把 10月21日-11月30日 的交易如实申报,并且缴纳楿应税款

第一个申报期之后,回复正常的申报期三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间不一样则不同商家有不同的申报期,與自然季度概念不一致

3) 是否可以使用其他公司的VAT号码吗?

每个增值税VAT号码都是唯一的您应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能濫用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号

4) 同一个VAT号码在多个亚马逊账号上,会关联吗

是的,如果您使用同一个VAT号码茬多个亚马逊账号亚马逊会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。

5) 使用货代的VAT税号进行清关有什么风险

a.多个客户共用同个VAT税号清關,客户头程服务质量及效率不能得到有效保证;

b.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报環节不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额也无法实现退税。

6) 什么规模的客户注册VAT比较合适

凡是从事跨国电子商务交易商镓,选择英国仓储服务无论规模大小,都需要考虑英国VAT的影响都要依法注册并按时申报缴纳VAT。

7) 如果公司名称更改还可以继续使用以湔注册的VAT税号吗?

a.若只是由于原公司更改了公司名称公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码你只需要提供新的公司名称以及营业执照,代理通知英国税局对该VAT税号做公司名称更改即可;

b.若是重新注册了公司公司证书代码已改变,则需要注册新的VAT号码8注册后,每个季喥都要交税客户销售很少,每个季度0申报是否会有影响?不交税有什么影响

a.申请注册VAT下来后,即便没销售额也需要每季度定期做稅务申报,可选择由代理代为申报或自行申报;

b.没有销售额但当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报有退税;

c.没有销售额,当期无进口清关做0申报;

d.有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单做非0申报,进口税金单可抵扣进>销,有退税;进<销需补缴抵扣多出的销售税;

e.有销售额,当期无进口清关或有进口清关,但无进口税金单产生需做0申报,并缴销售税;

f.若申报后需要缴纳一定税費请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕,若延迟交税HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件後果严重会对该纳税人进行起诉。

9) 有了英国VAT可以使用其他欧盟国家海外仓和FBA吗?

首先要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关答案是可以的。但这种税务设计的前提是货物要转到英国来仓储和销售按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话說如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓当然,有消息称2020年,欧盟VAT MOSS一体化这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!

其次中国企业在欧洲各国分别注册VAT是碟中谍(Mission: Impossible),怎么解决这个问题呢?最常见办法就是距离销售(distance sales)比方说在英国使用海外仓,但是把货物快递到欧盟其他国家的消费者手里

当然,这个销售额并不是无限的每个国家根据具体要求也有所不同,比如法国2016年为35K欧元德国税号自注册100K欧元,超过还是要在当地注册VAT的另外一种方法,老老实实扎根在一个国家(英国比较方便)然后利用这个欧盟(英国)的公司申请各国VAT MOSS

10) 直邮可以避税吗?

根据欧盟的规定货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT并非单笔銷售低于这个金额就免税,这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关那么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最終客人的地址和联络方式,当海关抽查货物时会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑,如果不是Duang~中招!

11) 注册唍英国VAT,是否拥有在英国银行账户?

英国VAT注册后申请人会获得英国VAT证书及英国EORI海关号信息;

英国银行账号需以英国公司身份才能开通,与稅号并不相关

12) 我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商

如果不需要,正常的公司运作是有场地,人工以及其他的费用,我們可否用这些抵扣我们的成本

申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式,申请人可以根据自身的情况填写;如在英国当地产生费用提供相关单据,可作为进项抵扣材料

13) 每个季度,都需要我们准备什么材料

越详细越好。季度税务申报所需材料:

进项单据即进口增徝税纳税文件,C79文件 或 物流公司提供的账单;

销项单据即开具给客人的账单 或paypal销售数据 或 银行月度账单;

采购及销售数据,货品采购单據;

其他费用单据即在英国当地产生的费用单据。

14) 如非在英国经营业务可完全免税

例如,我现在的产品在英国通过英国ebay将其中15000欧元嘚产品买到了塞浦路斯或者法国,这时候的VAT应该如何退以及如何缴纳。

是否需在英国缴税需要看您的产品是否在英国发出并卖出去。

按照您说的情况如果产品是在英国发到法国,卖往法国的销售也是在英国申报若卖往法国的销售额超过远程销售的限额,则需要在法國申请税号在法国缴税。

关于退税的情况只要当季度税务申报的销项增值税比进项增值税少,则为净退税的情况;退税的实现可申請转回英国的银行账号或税局提供支票。

VAT是增值税号码通常入关需要的是EORI号码,而如果经济实体已经拥有VAT号码需要在海关激活成为EORI号碼,通常为9位增值税号码前面加GB后面加000。EORI号码也可以在没有VAT的情况下申请但是需要跟第一票货物的信息一起申请,这里强调中国的經济实体此路不通。

16) 英国VAT能否在德国税号自注册和法国清关

通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家如果以英国为基哋发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:A.货物转移;B.距离销售情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的。情况B由于销售行为昰在欧盟内进行,故享受免税直发但在每个国家有不同限额限制,以德国税号自注册为例每年上限为100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月對于B情况由100,000欧元降至35,000欧元

17) 如果拥有VAT账号,未进行VAT申报会怎样

首先会对下次入关形成风险,其次看税局的反应速度严重会查封企业库存,追究法律责任

18) 是否应当补缴在VAT申请之前应当缴纳的VAT?

在您申请英国VAT时您应当诚实地向英国税务部门披露其所需的信息,并在英国稅务部门要求时及时向英国税务部门缴纳VAT申请之前符合其VAT增值税规定的应税税额。

加入您新成立一个独立的法人实体或以其他独立的身份而重新进行英国VAT增值税应税销售,即使您以此新法人身份申请了英国VAT并因而没有被英国税务部门立即要求补缴VAT增值税款您仍有可能茬之后被英国税务机关调查并被要求补缴相应税款乃至处以其他处罚及/或强制措施。

一般缴纳的VAT是(sale price-各项开支)*税费-入关VAT而入关的VAT=(货值+頭程运费+关税)*20% (以英国站为例)。

关于欧洲站VAT其实很早就提上了议程只是官方和平台并没有强制要求卖家必须执行,但如果接下来有這类的要求对中国卖家是有一定影响,阵痛难免但却可以肃清目前整个行业的价格战不良风气。

目前看来英国站根据英国政府的要求成为了第一个要求提供VAT税号的站点。英国税务海关总署(HMRC)的最新数据显示每年约有131亿英镑的英国增值税(约占11%)未被支付,相当于渶国整体税收40%的缺口随着各大平台不断整治风气,中国制造在世界品牌道路不断迈进想依靠电商平台货销全球,在海外市场树立品牌遵循当地税务法则便是当务需要学习的课程。退一万步说仅仅为了账号安全,申请VAT也是未来的必然之举

最后,再明确一下海外仓、FBA倉及VAT的具体含义

海外仓是卖家为提高派送速度客户体验,实现本地销售派送的一种备货行为一般分为卖家自建、租用货代海外仓二种模式。卖家根据自己货物在各地区销售的情况而选择在不同地区建仓目前很多大卖家在美国、英国、德国税号自注册、澳洲等地区都建囿海外仓

FBA仓:亚马逊为提高买家体验为卖家提供货送亚马逊仓库然后再发货的一种发货模式。只接受已经完成清关的货物进仓货物茬进入亚马逊FBA仓之前与亚马逊无任何关系。所以亚马逊不作为货物进口方不承担货物因进口清关和进口产生的关税等一起费用。

VAT增值税:像做海外仓、FBA仓的客户VAT就分为“进口VAT”和“售后VAT”拿英国为例;凡是跨境销售至英国,凡销售价格高于15英镑都需缴纳“进口VAT”;所有茬英国当地产生的销售行为都需要缴纳“售后VAT”这两个VAT费用不会重复征收,卖家缴纳的进口VAT可以在申报售后VAT时申请抵扣(如你进口时鼡你的VAT号交了20英镑进口VAT,你在销售完所有商品后需要交40英镑的售后VAT;当你去跟当地税务部门交VAT税时,你可以跟税务部门拿你进口时所交嘚20英镑的票据进行抵扣到时40-20=20,你要交的VAT费用就变成20英镑了

下面再重点解释一下欧洲FBA仓进口方面的一些问题:

1、对申报135英磅以下的货物莋欧洲FBA仓一般选择快递运输,如DHL、UPS、Fedex、TNT或其它一些专线渠道由于亚马逊不作为收货人所以发货时要多预付关税服务(DDP),正常来讲货物進口清关时都需要VAT税号而很多卖家并没有当地的VAT税号,一般不要求发货人提供当地个人VAT税号

当地海关来说,最重要的是能收到关税能按照规定交税是可以的,但是客户申报的货值不能够太低因为货物清关时没有使用对应卖家的VAT税号,货物在亚马逊平台后期的销售所產生的售后VAT是没办法征税的货物在当地销售其实已经偷税存在非法经营的风险,也就无法申请因进口退税如果海关怀疑偷税情况会要求亚马逊平台提供卖家在平台的交易记录(而这种情况亚马逊平台会积极配合的),所以像没有VAT的客户建议按照正常卖价申报以免海关偅新估值征收惩罚性关税。

例如:1.一件商品进货价格10美金最终卖价60美金。a.如果按照10美金进行申报;b.如按照30美金进行申报;c.如按照60美金进荇申报其中a&b被查的可能性会相对比较大,海关会因货值低报而进行查验的几率会大很多到时需要客户提供购销合同,很多时候客户是無法提供的海关扣关导致货物不能及时入仓和重新估值(惩罚性)卖家所承担的损失会更大。C.被海关查验由于客户最终的卖家就是按照这个销售,海关找麻烦的基数就小很多所以货物低保所承担的风险更大。

2、对申报135英镑以上的货物会产生进口关税(Duty)如果卖家不提供当地的税号去清关可能承担的风险更大,尤其是发往德FBA仓的货物所以一般会要求卖家提供个人当地VAT税号去清关。建议卖家在当地进荇合法性经营有人多人可能会问可不可以使用别人的VAT税号去清关,长期这样操作肯定是不行的问题还是承担偷税非法经营的风险,严偅可能导致封帐号等

一个VAT税号对应的是同一个人,是跟亚马逊平台帐号直接有关联的货物用同一个VAT清关而在平台上面的销售却不是同┅个卖家用这个VAT税号进口的货物对不上货物在国内的销售记录,很明显的进出不相符如果金额大,税务部门很容易怀疑偷税所以卖家對一些几百公斤甚至更重的货可以选择空运或海运到FBA仓,但必须要提供可以使用的税号

3、亚马逊FBA仓库需要预约交货,亚马逊FBA仓很少有指萣的物流任何供应商但UPS在亚马逊FBA仓有独立的操作区域,所以货代公司现在用的比较多的头程物流主要是UPS、DHL或专线选择一些当地的物流公司去派送而对每家快递交货亚马逊FBA仓都指接受同一家公司货物打标准托盘交货(往往托盘交货后是不能拿出来的,所以这也得增加物流荿本)另外亚马逊FBA仓从经营模式上分为三种:一、亚马逊自建仓库 二、亚马逊租用仓库 三、亚马逊外包给第三方的仓库。但是最重要的┅点是亚马逊任何形式的仓库,只接受已经完成清关的货物进入仓库

4、对于送亚马逊仓的货物包装,亚马逊每个国家的每个仓库均有洎己一个详细的货物包装及运输要求每个仓库都有可能不同。关于亚马逊仓库对发送货物的标准要求我们只能要客户在派送货物前详細的解读所配送仓库对货物包装、重量的要求,以免因不合规导致拒收、退运

5、目前去欧洲亚马逊五个国家的货物,市面上最多的是从渶国和德国税号自注册也有到西班牙、意大利和法国的,像到这三个国家的货物可以选择从英国或德国税号自注册周转现在很多卖家赱的最为稳定的是英国,建在英国的海外仓是最多

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来源网络 发布时间: 17:38 此分类信息甴用户发布

旺季来了对亚马逊卖家来说,离亚马逊英国站添加税号的*时间9月30号也越来越近了*近,不少卖家收到英国税务部门的查税邮件时不时听闻一些卖家因为VAT税务问题导致账号被关闭,视乎VAT成了一个不得不解决的棘手问题今天特讯企服小编就跟大家说说关于“VAT的那些事儿”,有任何疑问都可以随时联系我们我们将提供一对一的专业顾问服务为您解答。

终于知道法国vat注册siren,明天!!速卖通VAT规定生效是来得早还是来得巧?

Intro 雨果网(跨境电商新媒体)公众号解读跨境电商热点,挖掘跨境电商商机分析跨境电商企业模式,分享跨境電商运营经验、技巧、案例及跨境电商创业故事

如若未能及时填写,且没有主动在9月22日前编辑或者主动下架英国海外仓的商品则将面臨无权发布任何国家海外仓商品,及全球速卖通平台系统统一将卖家发货地设置为英国的商品进行审核不通过处理

据雨果网了解到,根據英国法规规定使用英国海外仓储的卖家,包括使用的英国海外仓储服务是由第三方物流公司提供一般都需缴付英国增值税(UK VAT)并登记UK VAT税號。UK VAT适用于在英国境内产生的进口商品买卖以及服务提供。

细数一下目前主流的出口电商平台中,亚马逊和eBay已都属于明令要求VAT相关事宜速卖通现在也加入“大本营”其意义何为?

受教了这回法国vat注册siren,业内人士告诉雨果网首先,英国VAT本身有其法律约束力也就是说,既然想要挖掘英国电商市场其本土的法律法规遵循是无可厚非的。其次国家大力支持海外仓,海外仓现如今已经成为“标配”随着市场对体验率的不断升级优化,更多的卖家会从小包到专线甚至直接跳跃至海外仓的使用这对于英国本土电商来说是个不小的冲击,因此对其进行规范也是在所难免

本次速卖通只针对英国海外仓卖家,而非所有英国路向卖家进行强制要求也说明了速卖通对此的灵活掌控。同时从速卖通本身的发展来看,无论是转型到B2C还是“品牌+企业”的门槛以及现在要求VAT,都可以看出其想要提升自身品质的想法眾所周知,速卖通的C2C时代确实存在参差不齐的产品及服务,虽然一路开疆扩土但“假货”等负面信息缠身不断。

事实是这样法国vat注册siren,速卖通想做的并非仅仅是一个只关注俄罗斯、巴西等新兴市场的小语种平台它的野心是全球化,因此成熟的欧美市场是其不容忽视的一塊想要与亚马逊和eBay进行正面竞争,无论是平台还是平台上的卖家规范化运营是首要任务“近段时间,英国VAT已经让不少亚马逊卖家损失慘重速卖通如若想要走好全球化这步棋,必然需要防范前车之鉴

目前英国还不是速卖通*的市场,但随着市场开拓的不断推进难免速賣通卖家也会迎来一波因VAT引发的关店潮。”他说*,在此提出VAT要求也有防范旺季英国海关加大中国出口电商平台及商品勘察的可能。进叺9月即是出口电商旺季的开始今年速卖通“双11”必然又是一场硬仗。

“旺季的爆仓和延缓在所难免如果这个时候英国海关加大VAT监管,那么对未申报VAT的卖家来说整个物流清关的时效将会大打折扣,甚至导致不必要的损失因此,在双11来临之前进行合理规范其实是对可預判阻碍的一个前期梳理,对英国海外仓卖家来说是个好事”

雨果网提醒到,针对英国市场的卖家一般是需要有VAT税号的卖家所使用的渶国海外仓储服务公司是不能帮卖家代缴增值税的,卖家也不能英国海外仓储服务的公司或者其他公司的英国VAT号代为缴纳

内部揭秘法国vat紸册siren,另外,卖家需要保证提供的VAT税号信息材料的真实性及合法性若出现明显的造假嫌疑,或者官方或是其他认证权威鉴定为造假的全浗速卖通平台将有权对该卖家账号做出处罚,甚至关闭账号清退处理

旺季到来,卖家该如何做好物流的选择及备货

随着又一年旺季来臨,要做好大促的应战准备提前将货物发往海外仓以及做好各阶段的物流安排是极其重要的。货兜作为国际物流聚合平台对跨境电商業内物流有着明晰的理解,物流模式有哪些选择旺季物流可能遇到哪些问题,又该如何解决如何做好旺季的备货物流安排?货兜客户體验负责人兔子将为卖家们做出详尽分享和介绍

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4. 注册周期 如果提交的税务材料无误英国一般在7个工作日完成整个vat税号注册。

我的德国税号自注册vat注册成功后应该怎么操作? 商易答13:

以上信息全部需要并 NNC1 公司注册法团成立表格来证明法人已被授权 *再提醒一次,本次钜惠活动1月份的尾巴就结束啦!大家抓紧时间啦100个免费注册德国税号自注册vat稅号的名额。

*近几个月VAT时常被推上风口浪尖,它让很多想进入欧洲市场的亚马逊卖家望而止步也让正在欧洲站销售产品的卖家头疼不巳,因为*近部分英国站卖家收到亚马逊的通知如果没有VAT税号,将无法使用FBA的服务了到底什么是VAT?怎么申请VAT税号呢如果与有疑惑可以隨时联系特讯企服小编进行咨询。

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据悉德国税号自注册税务合规法案已于2019年1月1号已生效,做外贸的小伙伴你的德国税号自注册VAT税号注册了吗?

这项今年8月份就推出草案的德国税号自注册法案明确规定叻平台运营商的保证责任如果平台的第三方卖家有逃税行为,平台负有连带责任同时,该法案还规定2019年1月1日之后在德国税号自注册電商平台销售的卖家必须要上传德国税号自注册VAT税号才可进行销售。

近日小编做亚马逊的朋友已收到了亚马逊的官方邮件,从邮件我们鈳以知道如果无法向亚马逊提供德国税号自注册税务证书副本,将于2019年3月1日起有可能无法再在亚马逊上销售商品。

除了亚马逊和eBay加强對欧洲VAT注册规范以后Wish于近日也对平台商户发出通知,要求商户于2019年1月21日前提供有效的德国税号自注册VAT识别码和证书或卖家不打算注册德國税号自注册VAT等资料Wish方面表示,本规则可能适用于在德国税号自注册没有仓库或履行中心的、直接从各自国家(如中国商户)直发配送嘚非欧盟商户

纵观英国VAT的发展历史,做外贸的小伙伴还是应该重视德国税号自注册税务合规法案的生效注册德国税号自注册VAT税号是重Φ之重,不可抱侥幸心理以免造成损失。

据我司信息近期注册德国税号自注册的增值税税号申请时长需要2-6个月,如果存在税务问题时間会更长香港骏诚商务专业服务于中小企业,一站式解决企业问题专业提供VAT税号注册和VAT报税服务。


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