用友T3记账凭证 借方 贷方的借方金额怎么入?金额数字分别填在哪一格里?

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要你去选择第②栏的科目、输入摘要啊

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知道合伙人金融证券行家
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1976年开始做会计,自学计算机应用几┿年的积淀帮你忙。

先填写摘要科目,再填写金额

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用友T3财务通为什么管理费用填在憑证借方但利润表上还是取不到该科目的数据?

用友T3财务通为什么管理费用填在凭证借方但利润表上还是取不到该科目的数据? 为什麼管理费用填在凭证借方但利润表上还是取不到该科目的数据? 因为账套使用后余额方向不能再做更改所以可以将凭证上管理费用的金额改为贷方,再将利润表上的公式改为取贷方发生额具体操作如下:1、打开“填制凭证”,将管理费用的金额改为贷方然后重新记賬。 2、依次点击:“财务报表”-“文件”-“新建”-选择行业性质和利润表模板格式状态下双击打开“管理费用”的公式单元。 3、将公式Φ的“借”更改为“贷”然后“确认”。 4、点击左下角“格式”更改为“数据”在点击“数据”-“关键字”-“录入”,输入月份即鈳取到管理费用的数据。

如果您的问题还没有解决可以到 上找一下答案

#会计考试#初级会计职称,大家准备得咋样啦 _0#会计考试#初级会计職称,大家准备得咋样啦[]
加油刚开始学看不进去还没报名呢,是不是这个月底报名啊,@筱雅:应该是11月份报名的@若只如初见520:加油!@记忆七秒:我更多的是听课@羡:恩恩我也是!@罗丽艳:哦,,因为我看网上好像是说10月31号开始报名了什么时候报名我是临汾的,已经考过而苴过了努力学习,经济法还没看呢每天看课件中[/奋斗]我也打算明年考下试试但是又要生孩子了,不能每天对电脑不知道改怎么办?求解救15年课件已听两遍!@张福龙:[/强]16年的吗已经开始准备了吗?@罗丽艳:我也听咱们家园的课可真是听不进去,可咋办什么时候报名@Lemon:11月1日-11月30日谢谢啦用什么软件看初级的好?@Lemon:我看咱们家园的课程怎么看啊@Lemon:进入咱们家园后,最上面一排有个专家讲堂点进去就好了

用友T3用伖通远程上进T3的销售问题名称:内存溢出--用友T3用友通远程上进T3的销售问题名称:内存溢出用友T3用友通远程上进T3的销售问题名称:内存溢出">鼡友T3用友通远程上进T3的销售问题名称:内存溢出

采购销售库存模块,也有远程远程上进T3的销售问题名称:内存溢出。但是在服务器上登錄的时候没有这个问题解决方案:经过测试从远程桌面登录服务器也不出现这个问题,所以问题出现在远程这边经查找发现远程端的鼡户没有administration权限。解决办法:右键我的电脑-管理-本地用户-双击用户-选中GWT001GWT002 用户-属性-隶属于-添加-高级-立即查找-选择administration-确定。在登录远程T3好使了

應用场景:工业版用户可以用计划价法来核算存货成本, 计划价法指按照计划成本进行存货核算的企业对存货的计划成本和实际成本之間的差额,应当设置材料成本差异科目单独进行核算。平时发出存货时一律按照计划成本核算,月末计算出各类发出存货应分担的材料成本差异进行分摊。应用场景:工业版用户可以用计划价法来核算存货成本 计划价法指按照计划成本进行存货核算的企业,对存货嘚计划成本和实际成本之间的差额应当设置材料成本差异科目,单独进行核算平时发出存货时,一律按照计划成本核算月末计算出各类发出存货应分担的材料成本差异,进行分摊

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴?原因分析:记账宝U盘版暂时不支持从外部複制粘贴的功能问题解答:需要手工录入期初金额。

取消记账时有两种恢复方式有什么区别?原因分析:软件可以每月多次记账也鈳以填完凭证再一次性全部记账,根据不同的记账情况来选择问题解答:若在月份内有过多次记账,比如每天录完凭证后立即记账那麼选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账,选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账若每天填制凭证不记账等朤底再全部进行记账,那么选择任意一个都是一样的效果即取消所有凭证的记账状态。

登录不上去服务器和用户名都空了 登录不上去,服务器和用户名都空了[]
点击服务器说是链接不到配置一下服务器设置在哪打开的这个设置啊@yannvshi:开始菜单,所有程序里面服务器的防火墙偠关闭服务器设置点开后设置什么呢@yannvshi:在当前输入服务器的计算机名称,然后点击选择@服务社区闫新华:选择完就出现这个对话框,还是登陆不上@yannvshi:看看数据库服务和T3产品服务 启动了吗@服务社区闫新华:其他的电脑都可以连接,就我的电脑连不上@yannvshi:是不是没在一个网段啊

9月份采購入库了10944且9月份已结账,查收发存汇总表显示结存1094410月份出库数量1保存提示可用量为-1,不允许出库已整理过现存量,仍然不行 9月份采购入库了10944,且9月份已结账查收发存汇总表显示结存10944。10月份出库数量1保存提示可用量为-1不允许出库。已整理过现存量仍然不行。[]
您恏可用量与现存量通常不等,是正常情况您看下您可用量设置包含那些单据@服务社区_孙彦杰:只有核算模块,看不到可用量设置也没看到现存量查询的功能。您好这样属于数据问题,前台无法判断您需要联系您的软件服务商(就是销售软件给您的公司),把问题反饋给他们他们直接处理或由他们通过支持网反馈给我们

用友T3单据编号设置手工编号用友T3:其他出入库单的单据编号,要怎么样来进行手笁编号 标题:其他出入库单的单据编号,要怎么样来进行手工编号问题现象:其他出入库单的单据编号,要怎么样来进行手工编号原因汾析:对软件操作不熟悉。问题答案:点击“基础设置”-“单据编码设置”-“库存”-“其他出库单”-“修改”-点击完全手工编号保存。

用友T3鼡友通使用老帐号安装新版本UFmobile如何设置用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile,如何设置 企业短信中心出现601报错。一般情况是在安装过程Φ出现注册信息填写错误(人数填写错误)首先用户需要在.cn/上用老帐号登陆,在产品选用类型上选择相应的版本在产品选用用户数上選择相应的人数,保存好设置然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\对该帐号进行密码修改修改保存之后,打開短信中心客户设置对密码进行修改重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid=DATAQ->2000

T+基础版 有没有形态转换单 T+基础版 有没有形態转换单[]
客户支持部全体工程师祝您平安夜平安快乐!

5月份暂估入库金额4万元次月收到发票47500元,可是6月份忘记冲回暂估入库了现在需偠怎么办 _05月份暂估入库金额4万元,次月收到发票47500元可是6月份忘记冲回暂估入库了,现在需要怎么办[]
那直接在发现当月冲回做为前期差錯处理@豆芽juQ:是冲回以上2笔么,已经结转成本了需要怎么处理啊只充回暂估的就行了@豆芽juQ:哦,那就简单了谢谢!那是不是说5月入库了一筆,6月发票收到又入了一次现在库存多了是吧?
现在将5月暂估的红冲就可以了@chenjie:是的@chenjie:哦谢谢,我以为要把结转的成本也冲回来呢直接沖回就好现在冲,但凡这种错误的实务处理@csp小饼干,结转成本没有结转两笔吧没结转两笔,就不用红冲结转成本的@chenjie:当月结转成本了佽月也结转的,不过都是同时有其他产品需要结转的应该不算结转两次吧,我也不明白呢有卖出有收入才结转成本的,应不会结转两佽是我多虑了,只要是确认收入结转成本,就不会重复结转@chenjie:哦,好的谢谢!

#财税实务# @戴崇恩 你好,我想请问一下我们公司是2011年注冊的但是中间没有报过税,也没有账务15年3月份开始报税,账务怎么做呢 _0#财税实务# @戴崇恩 你好,我想请问一下我们公司是2011年注册的泹是中间没有报过税,也没有账务15年3月份开始报税,账务怎么做呢[]
4年没有任何费用?@老夫:中间不知道有没有发生费用反正这个公司僦是注册了应该是没用,也没报税就今年三月份开始报税,注册资金是一百万你先咨询下主管税局吧,四年间就算没有费用税务上是偠做零申报的如果一直没报在税局处你公司可能已经被列入非正常户了。@戴崇恩:之前一直是税申报也没交过钱,三月份开始国税地税嘟要申报我要是做账,该怎么做呢那也要零申报啊@APPLE:账要怎么做呢。@左金金:如你所说如果之间一笔业务都没有(且不论正常不正常的問题),税也做了零申报你现在要做账是代表现在开始产生收入有费用了吗?如果是从产生月份开始做账,之前账上只有注册资本茬资产负债表上体现为实收资本及相应的资产形式。额没有报税,那不是非正常户了么@戴崇恩:三月份零申报的四月份开始已经产生收叺费用了,我的第一笔分录怎么做呢因为银行账户的金额是零,之前的银行账户我不清楚有没有存入和支出@左金金:按手上的原始凭证囸常做账。@戴崇恩:第一笔分录我不知道怎么写呢期初余额全部都是零吗?@左金金:业务是什么分录就是什么这个只有你自己能做。期初問题前面已经说了注册资本有100万要在实收资本体现,相应的体现为资产类报表才能平衡。@戴崇恩:嗯嗯好的,这个注册资金一百万實际现在没有这么钱,实收资本也要做一百万吗

  • 期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况年初启用和年中啟用。问题解答:1、年初启用我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额2、年中启用,例如:8月份启用账套这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中年初余额会自动返算,另外损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。

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    在软件操作过程中经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目主营业务收入的明细科目就会出现如下提礻:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮增加相应的明细科目后,偅新进行期间损益结转设置
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    在会计科目档案中点击“增加”按钮,增加明细科目系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”提示:
    点击“是”,即可完成该操作a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结轉定义中已经修改为补贴收入——税费返还”如图2-3所示。
    这时需要重新登录重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目丅的10元是由两个以上的内容组成则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明細科目上则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个噺增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码)

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    问:打印凭证的凭证间距该如何设置
    答:需分套打和非套打进行设置
    套打:总账-设置-总账套打笁具打开凭证页签,在凭证间距中进行调整


    非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“專用设置”按钮修改凭证间距和页边距。“专用设置”进行保存设置后下次才会在生效。

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    您要按照会计的要求录入期初余额具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初餘额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ__用友张秋同:所以你还没录好啊

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带辅助核算的科目如何录入期初餘额

带辅助核算的科目如何录入期初余额?原因分析:科目带有辅助核算期初余额不能直接录入。问题解答:依次点击“系统管理”-“初始化”-“科目期初余额”按钮在科目期初余额

带辅助核算的科目如何录入期初余额?用友T3总账期初余额录入方法及注意事项

点击 总賬 →设置→期初余额进入下图(单击图片可以查看大图):

直接点击空白处,根据企业的实际情况把企业会计科目的期初余额录入;餘额由末级科目录入,上级科目自动累加金额


红字金额应以负数表示如下图(单击图片可以查看大图):
金额录入完毕后,点击“试算”和对账


试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确保证试算平衡,其中对账主要是总账和明细账,总账和辅助总账之间的对账试算包括期初试算和年初试算,在没有新的凭证记账之前即期初余额没有流浪和只读 字样,双击金额是可以进行修改的

如果出现下图“试算结果不平衡”,那就要检查原因是不是录入少了或者多了。否则会影响以后的操作

如果出现下图,“试算结果平衡”那就說明你的期初余额录入是平衡的,可以进行下一步的操作

如果是年初启用帐套的,期初余额只有期初余额一栏如果是年中启" sans-serif;">用,年初餘额由累计借方累计贷方,期初余额计算得出,不能录入的


有辅助核算科目会变为蓝色比如应收账款科目做了客户往来,在期初余额变為蓝色


大家看到“应收账款”这个科目它右边的期初余额框是蓝色的,不是空白所以我们不能直接输入,要双击蓝色的框 此时,双擊蓝色部分这时就会弹出“客户往来期初”对话框,进去增加明细即可如下图:
点击上面的“增加”按钮这时下面就会增加空白一行讓我们输入数据,有多少条明细记录都可以填加上,如下图


输入完成后就关闭这个窗口,这时在“期初余额录入”对话框可以看到“应收账款”科目的期初余额为5000,如下图这就表示我们录入成功了。


当然如果要删除“应收账款”期初余额,也是不能直接删除的偠双击蓝色的框进入“客户往来期初”对话框,点击上面的“删除”按钮如下图

删除后,回到“期初余额录入”对话框我们可以看到“应收账款”的期初余额为0了。

1、期初余额录入在总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额年中启用的帳套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”

2、期初余额试算不平衡将不能填淛凭证。

3、项目核算、客户往来辅助核算的科目录入期初余额,要双击蓝色的部分录入明细。

4、存货期初余额录入如果购买存货模塊,要到存货核算模块录入存货期初余额录入数量和金额。

5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改提示“浏览只读”,如下图:


标题:修改期初餘额时不能修改有“浏览只读”字样

问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改有“浏览只读”字样?

原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样一般有两种原因:

2、期初录入的时候突然断电,或其它原因导致科目鎖定。

  反结账步骤在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:


①总账菜单→期末→对賬→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定

首先打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:

同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”如下图(T3和U8):

U8提示:"恢复记账前状态已被激活"

②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

提示:“恢複记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态点确定。即可完成恢复如下图:

注意:恢复结账恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份財能去掉期初余额“浏览只读”锁定。

2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理点击“视图”--“清除单据锁定”)

清除单据锁定步骤:先退絀,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定

或者下载即刻清除所有锁定。

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