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总账可以反结账工资,固定资产应收应付,进销存模块不能在已年末结转后的恢复结账操作
可以的 先去去年改数据,妀完之后重新做一下年度结转就可以了
期初余额可以变动反月结回到年初,进行修改再把凭证全部记账,月结即可也可以10年度账套刪除掉不要,但要先把凭证导出来等反年结后,修改09的账但建立新年度账,再把之前导出来的凭证再导进去即可。
可以进行反结账但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后次年的期初余额要进行手工调整的。
如果调整不多取消新年度的记账,可以掱工调整新年度的期初余额
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