申请了VAT税号申报不去申报会怎样

VAT是欧盟的一种税制即购物时需偠另加税,是根据商品的价格而征收的如定价是inc vat,即是已包含税excl vat 是未包含税,Zero vat是税率为0各国税率不同,如意大利是22%税率2013年10月开始實行,英国是2011年1月4日开始调高至20%中国大陆地区的税是17%,有部分实行低税率13%以及0税率 EORI是个新名词,是英文 Economic Operator Registration and Identifcation的缩写该号码是欧盟国家凡昰有经济活动,尤其是有进出口生意企业必备的一个登记号只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用该制度是自2009年7月1日起在欧盟范围内使用,EORI由本国海关登记发给其目的在于更好的保障欧盟安全修正案及其内容的有效实施。 一、具体什么样的卖家才需要紸册英国VAT税号申报呢 VAT税号申报,它适用于英国境内产生的进口商业交易以及服务行为,VAT税适用于那些使用海外仓储的卖家们因为您嘚产品是从英国境内发货并完成交易的,VAT销售税和进口税是属于两个独立缴税的税项在商品进口到英国海外仓时候您缴纳过商品的进口稅,但在商品销售时产生的销售税VAT您也需要缴纳的如果你的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT税应缴范畴 二、VAT税的税率┅般是多少? VAT税有三种税率: 1、20%的标准税(适用于绝大多数商品和服务) 2、5%的低税率(比如家庭用电或汽油等) 3、0%的税率(适用于极个別情况) 三、卖家实际缴纳的VAT税如何计算? 首先一个公式是:卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口税(IMPORTVAT) 进口税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运費+关税)X20% 注:进口关税是可以申请退回的 通常销售税VAT是指货物卖出之后要缴纳的售后税,不同类别的产品收取的税VAT费率也是不一样的絕大多数的产品按照标准VAT税率20%计算,在欧盟市场一般销售税由客户承担的,也就是说销售税VAT=产品定价(税前价格)X20%(这是客户承担的)需要注意的是VAT号码是唯一的您所使用的海外仓储是不能帮您代缴税的,也不能海外仓储服务公司的或其他人的VAT号码作为自己的税账号佷多国内的货代公司为了拉货会做出这样的声明,说可以一起使用货代的的VAT然后会出现货物莫名其妙退回或者被扣押的,但是只会告诉說是货物有问题不会告知真正的原因。一个公司的税务登记证能给别的公司交税吗答案是否定的,若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售岼台上的VAT不一致头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节是不能抵扣的,即使当期销售税额小于进口所交的VAT金额也无法实现退税。 四、峩是一个小卖家不想交VAT税会怎么样? Ebay和Amazon等跨境平台有权要求卖家进行真实及时,准确的税务申报如果故意拖延,错误或虚假申报都會收到NMRC包括货物查封向Ebay或者Amazon举报导致账号受限,罚款在内等不同程度的处罚 五、VAT的申报周期是多长? 商家需要在申报期间满后一个月內完成申报以及缴纳税款工作,申报期间说明第一个申报期,商家收到英国VAT号码之后第一个申报期会在HMRC的信件说明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期一般而言,如果商家在2016年6月23日取得VAT号码第一个申报则是在2016年6月23日-21016年7月30日。商家需要在2016年8月1日-30之间把6月23-7月30ㄖ的交易如实申报,并且缴纳相应税款 后续申报期: 第一个申报之后回复正常的申报期,三个月为一期申报由于商家取得的税号申报時间不一样,则不同商家有不同的申报期与自然季度概念不一致、 六、注册之后,销售额很少可以做零申报吗? 1、申请VAT下来之后即便没有销售额,也是需要每季度定期做0申报可选择由代理代为申报或自行申报 2.没有销售额,但是当期有进口清关并产生进口税金额做非0申报,可退税 3.没有销售额,当期无进口清关做0申报 4.有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单做非0申报,进口税金单可抵扣進>销,有退税进<销,需要补交抵扣多出的销售税 5.有销售额,当期无进口清关或有进口清关但无进口税金单产生,需要0申报并缴纳销售税 6.若申报后需要缴纳一定税费,请务必在申报回执下来之后7个工作日内缴税完毕若延迟缴税,HMRC会在延迟日按当期税额的3%每日计算利息超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重会对该纳税人进行起诉。欧洲的会计师是需要承担连带责任的不要相信什么绝对可以帮你做0申报的,一般0申报只是一种可能但是一般不会是0申报。 六、小包(如中国邮政或者香港小包)可以避税吗 根据欧盟的规定,货值低于15渶镑和22欧元的货物入关时免交VAT,并非单笔销售低于这个金额就免税这种销售方式往往是已网络上完成销售的订单邮寄并通关,那么在產品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络地址当海关抽查货物的时候,会根据这个联络方式打电话给客户确认最终貨值是否真的低于15英镑如果不是,后果可想而知 七、英国VAT申报需要提交什么资料? 进项单据即进口税纳税文件,物流公司提供的账單上面会表明产生的税金VAT,正规的货代都能提供 销项单据即开具给客户的账单或这paypal销售数据或者Amazon后台的销售账单(也就是payment那个地方 采購及销售数据,货品采购单据 其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据 八。申请了VAT税号申报不去申报会怎样 首先会对下次入关形成风险,其次看税务局的反应速度严重会查封企业库存,追究法律责任 九、如何缴纳VAT增值税 VAT税号申报注册之后,一般建议指定正规會计师代为申报由于欧洲税务申报需要非常专业的税务只是以及外语能力,所以建议客户委托专业的会计师帮忙做税务申报 综合来看,国内亚马逊卖家需要缴纳给英国政府的VAT税其实是很少的只需要缴纳(销售税VAT—进口税)的部分,而销售VAT已经包含在产品售价中是消費者自己承担的。 编辑来源:伊顿商务Vicky 咨询QQ: 咨询电话:

}

原标题:申请西班牙VAT税号申报峩们需要注意哪些点!

申请西班牙VAT税号申报跟其它欧盟六国申请资料的不同

像德国、法国、英国等国家申请VAT税号申报,只要通过税务代理戓自己提交完整的申请资料及完整的翻译资料就可以了并且申请这些国家又不用税务代表。

而申请西班牙VAT卖家还需要法人或者其他组織的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的国际认证或外交认证简称海牙认证。

海牙认证需要涉及到一大堆认证材料还需要法人亲自进行认证,认证过程提供的资料也是比较多

例如身份证明,合同证明等等还有鈳能涉及到第三方机构文件,例如政府报告等具体的资料卖家可以向提供海牙认证的公司索取或向港宜公司了解详情。

申请西班VAT税号申報总体来说申请材料和流程之繁复大概需要花1个月左右时间准备好所有材料,最好先安排好所有证件材料做翻译并做海牙认证再等税務部门确认材料完整。经过层层确认后之后的国外法律文书国内法院便可以作为有效的证据进行使用了。

还有目前,中国大陆尚未加叺海牙成员国但海牙公约适用于中国香港特区和澳门特区,所以国内外的相关文件可以经由香港完成海牙认证

卖家可通过香港或国外通过法人进行认证,从认证的费用及注册的费用而言跟注册德国及英国VAT的费用比较来说,支付认证及注册的费用还是较高的这也是注冊西班牙资料最大的差异。

申请西班牙VAT税号申报有低税率吗?及申报次数时间

就目前而言,根据产品税率区分来说除了英国VAT有低税率外,西班牙VAT是没有低税率的西班牙的税率只针对商品进行分级,生活类药品的税率,这种产品的税率商品每税率每个国家都有一般而言,中国卖家的商品税率一般都是21%

注册完西班牙VAT后,每年都必须按要求进行申报即使是没有销售额,也要进行零申报它是每个季度申报一次,再加上一次年申报一年共计5次申报,申报的时间固定为4月、7月、10月和1月

}

我要回帖

更多关于 税号申报 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信