收购子瓜子收到的预付款怎么做账

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金老师 | 官方答疑老师

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    购买材料的预付款要怎么做账

    答:购买材料预付时,会计分录为:

    取得货物时,会计分录为:

    借:在途物资/原材料/库存商品

    应交税费--应交增值税-进项税额

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收到预付款发票费用分期摊销怎麼做账

如果预先收到的货款,应记入预收账款科目里的所以会计分录分别为:

可以先做收到的预付账款金额的会计分录:

此时再做已經开票时的会计分录,这样就可以把预付账款冲掉了:

应交税费/应交增值税/销项税额

预付款已经开了发票要怎么做账?

预付款已经开了發票要分具体情况做账:

2、收到对方所开的发票时:

借:材料采购(原材料等)

借:应交税费-应交增值税-进项税

3、同时补付尚欠对方的货款:

4、参考资料《企业会计准则-具体准则》及《企业会计准则-应用指南》的相关规定

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