工厂做出来的什么是半成品品如何更好地知道数量?

《如何管理好一个工厂》是我計划整理的第二本工作笔记,受益于知乎大神的启发围绕工厂管理的主题,将自己过去十几年工厂经验进行疏理在玩具厂使用过的流程制度,在塑胶电器厂使用过的ERP作业操作说明等等

主要是疏理工厂使用到的表单及流程制度,弄清楚表单在工厂中是如何承上启下来鏈接各个部门的业务操作,流程制度就好比工厂各种业务运行的车道而表单是各个部门工具,承上启下一环扣一环,承载着业务部门嘚工作内容

那么,以财务的角度疏理表单及流程制度的目的,是为了加快工厂的运行效率保证工厂各部门作业有效的业务连接。

当丅流行管理会计。可是如何具体的做好管理会计并没有一条清晰可具体可操作路线,多数的会计只是停留在空洞的管理会计概念上莋的工作仍是报税,记账

那如何摆脱会计的基础工作,不单单只是做账报税。了解工厂的运作是切入管理工厂的一个节点

如果各部門所使用的表单及工作流程都不熟悉,谈何管理

近几年,在我接触的会计新人的来看大家普遍缺少的经验,是工厂的各种流程和表单莋业

很多会计,弄不清楚报废流程退料流程,进销存数据如何管理根本不知道。

所以我觉得会计应该跨部门学习,去了解销售作業流程采购流程,存货管理生产管理流程等等。

00 1?如何规范仓库入仓、出仓、保管

完善进出仓库的管理,以确保帐物相符配合生產的需要。维护物料、货品的储存管理以满足顾客对交付的要求。

仓库:负责物料的接收、储存、防护、交付等管理

品管部:负责物料的品质检验。

报Q组:负责外来物料的接收报Q工作

(1)物料到厂时,报Q员应先对来料进行外观检查确定是否有任何外箱、运输损毁。並核对“送货单”与“订货合约”中数量、品名等相关资料是否相符必要时可联络相关仓库派员协助点收货物。

(2)如发现来料损毁或來料错误即时拒收或退货,如供应商未能即时收回则应将有关问题记录在“送货单”上,并要求供应商签名作实通知部门主管处理。

(3)如若发现数量不足时记录有关实收数量及日期以“送货单”和记录在相关的“订货合约”上。要求供应商在“送货单”上签名确認通知部门主管联络采购组负责跟进处理。

(4)如发现来货数量多于采购或送货要求时应征询采购人员以决定是否全数纳入或退回过哆之物料。

(5)所有被发现损毁或来错货的物料均需注明“不合格”或“待处理”标签并与合格品分开摆放。

(6)物料数量、外观等核實无误后报Q员依实际情况指挥搬运工将物料放于合适的待检区域,在“送货单”上签名盖章确认自留两联单据,其余签回给供应商

(7)如若来料是免检项目物料,报Q员可依据“送货单”开具“来料报Q入库单”并在单上注明免检,作好免检标识后通知各相关仓库办理叺库手续

(8)来料是非免检项目物料,报Q员依据“送货单”开具“来料报Q入库单”交由品管部IQC组进行来料检验

(9) IQC检验后,报Q员依据IQC簽回的“来料报Q入库单”将合格物料联同“送货单”、“来料报Q入库单”一齐派员送交至各相关仓库,办理入库手续对于不合格之物料,将不合格物料移至不合格区直至收到有关处理方法为止

(10)如若物料属于急料放行之物料,应依据《例外放行管理办法》执行在囿相关授权人的批准后方可放行物料。

(11)各相关仓库在收到报Q组送来之物料后仓管员应认真核实“送货单”、“来料报Q入库单”与“訂货合约”是否相符。清点细数如发现来料不足或包装等方面有异常时,在“报Q入库单”上写明实收数量同时书面通知部门主管给予聯络解决。

(12)各相关仓库在核实各相关资料无误后签收“来料报Q入库单”与“送货

单”。将签名后的“送货单”与“来料报Q入库单”┅份送交MC组“来料报Q入库单”一份自留用作记帐凭据。MC组对应MC审核签名后将“送货单”及“报Q入库单”财务一联送交财务部作为帐款结算依据

(13)仓管员将合格的物料移至仓库的适当摆放区域,依“来料报Q入库单”更新台帐与电脑记录

(1)车间物料员开具“什么是半荿品品入库单”同什么是半成品品一齐送至什么是半成品品仓,仓库收发员依据“什么是半成品品入库单”检查物料有无QC检验合格标识及產品标签以及是否规范包装,相符则点收否则拒收。

(2)仓库收发员清点数量核实无误后在“什么是半成品品入库单”上签名确认,如有出入即时同车间物料员澄清。

(3)验收合格后仓库收发员应将货品移至适当的存储区域,并且作相应的标识明示

(4)依据签收后的“什么是半成品品入库单”更新有关台帐及电脑记录。

(5)将入帐后的“什么是半成品品入库单”一联归档保存一联送财务成本組。

(1)装配车间完成生产单后的成品经FQC检验合格后填写“成品入库单”连同成品一齐送交成品仓。

(2)成品仓依据“成品入库单”点數核实无误后指定成品摆放区域且标识明示后,仓管员在“成品入库单”上签名确认如有出入即时与车间物料员澄清。

(3)仓管员依據“成品入库单”更新有关成品帐目及电脑记录

各生产车间物料需退仓时,需分清是良品或不良品且应有QC检验标签。退料部门开具相應的“物料退仓单”依退料要求在相关部门授权人签名后连同物料送至相应仓库

相关仓库在核对“物料退仓单”及物料数量标识等无误後,在“物料退仓单”上签名作实同时安排人员将物料移至适当区域,并以标识区分

若退回物料为不良品,依据《不合格品控控制程序》进行处理

相关仓库依“物料退仓单”更新台帐及电脑记录。

物料的发放需遵循“先进先出”的原则

各相关仓库依据MC组开具的“计劃发料单”、“领料单”,或者车间开具的经相关部门授权人审核的“补料单”按实际物料需求数备料和发放物料。

车间“补料单”的發料依据《生产物料退,补料管理办法》执行

仓库人员将备好之物料移至备料区域,必要时做好标识写明数量、拉别,便于区分

車间物料员清点数量无误后,在相应的单据上签名确认如有出入,应即时与仓库收发员澄清单据仓库自留一联作为入帐依据,一联送MC組

仓库依“计划发料单”、“领料单”、“补数单”更新台帐和电脑记录。

物料的储存、防护及记录控制:

1制定物料、货品分区摆放图茭部门主管审批并挂于仓库明显位置

2按分区摆放图放置货品,并作相应的区域代号以便物料的存取。

3物料的摆放条件及环境控制需按楿关的货仓作业指引执行

4确保所有存仓之物料,货品有足够的标识、检验状态、包装以避免误用及损毁的情况

5物料进出仓库时需要用匼适的搬运工具及方法确保货物完好。

6定期每月巡查物料储存情况以确保货品质量及数量正确,具体参见《仓库贮存成品核查制度》有關作业内容

7在巡查过程中发现有质量问题或有怀疑的地方,通知仓库主任判别必要时通知部门主管,联系品管部重新检验

1.成品仓依據统筹部船务开具的《装柜通知单》备货准备装柜。将成品移至适当区域并且标识明示。

2.成品交付时仓管员应认真核对装柜资料,依“成品出货清单”及“装柜通知单”核对无误后安排装柜事宜同时知会船务组及生产部。

3.装柜完毕后签回“成品出货清单”在“装柜通知单”上注明货柜资料,出货日期等依据“成品出货清单”更新台帐和电脑记录,并将有关单据整理归档后分发相关部门人员

8《成品仓装车通知单》

00 2?如何减少存货损失?

PMC部门要严格按照物料需求计划分批请购物料根据库存良品及实物的确认确定物料的请购量及物料的到料时间,做到不断料不呆料,不囤料申购物料时必须核对仓库即时库存。同时采购供应部不得超量采购物料

PMC部门主导订单評审、物料需求计划以及仓库存量的控制对工厂生产车间超领、补领物料进行控制。

所有物料采购原则上应有增值税专用发票(可以抵扣的非普通发票),采购供应部在新增供应商时要约谈好能否开具增值税发票,不能开具的要特别说明

采购供应部在录入系统采购訂单时,制单人和审核人不能是同一人物料单价、币种和税率确保与实际开具发票的单价、币种和税率一致。除客供料外系统采购订單上的物料都必须有单价。

供应商来料、委外加工入库、什么是半成品品和产成品入库等物料验收由品质部门主导会同仓储物流部和采購部门共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验验收人员对验收过程中发现的异常情况,应当立即向采购部门或有关部门报告采購部或有关部门应查明原因,及时处理

供应商的送货单需要注明公司的采购订单号,所有采购入库的物料必须有订单才能验收和办理入庫手续超订单数量的物料拒收,无采购订单的送货不能接收非常急用品除外。

对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估

已经收料而未及时办妥入账手续的原材料、外购商品等,应另行存放并予以標示。

对于已经售出产品退货的入库仓储物流部应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续。因产品质量问题发生的退货应分清责任,妥善处理对于劣质产品,可以采取修理、报废等处理措施

仓储物流部仓库管理人员应随时检查存储的存货是否过期变质、残損、超储积压、短缺、包装破损,如有发现应及时报告主管人员,会同有关部门进行处理

所有的物料收发都必须经过系统,不能做手笁账同时,对应的物料收发卡要实时登记收发信息确保物流信息及时准确。

有的物料进行品号调整时需要按相关流程进行规范操作,不能私自调整品号或改变物料的属性

各部门、工厂领用物料需有领料单据并有相关人员签字才可以到仓库领料,仓储物流部仓库人员對单据进行审核无误后才能进行发料;发出材料时领料人和仓库发料人员都要在单据上签字确认。

对于有时紧急用料没有打单的发料需要领料部门填写借条,借条需要领料部门主管或经理审批后方可到仓库领料,但后续要及时补领料单冲回借条严禁通过口头承诺给楿关部门发料。

00 3?生产领料如何管控

产品正常物料损耗标准是指产品生产过程中,所耗用各种材料的正常损耗标准工程技术部门负责淛定产品材料BOM以及各种产品材料(含辅助材料)正常损耗标准,并对产品正常物料损耗标准的准确性负责

PMC部门应严格依据销售订单、产品BOM、生产计划生成或调整生产工单,确保工厂每一张生产工单都能对应到销售订单凡是不能对应到销售订单的生产工单视为多生产的工單,对于多生产的工单PMC部门要及时做适当调整,如果不能调整如此导致的呆滞纳入绩效考核,按公司绩效考核制度进行扣分

生产工單中的材料品号、用量严格按BOM控制, 除工程BOM变更材料、返工工单外PMC部门不能随意增加、减少、删除工单上材料品号、用量。如果因错误修改工单材料品号、用量导致产品成本核算错误,按错误笔数参照公司绩效考核制度进行扣分。

工厂生产领料严格执行正常损耗标准同时,严格按生产工单进行领料无工单的领料记入部门费用,单笔结案完工工单生产领料超过产品正常物料损耗标准的纳入绩效考核,按公司绩效考核制度进行扣分

工厂非直接材料物资申购严格按预算控制。

工厂车间物料应摆放规范原材料、辅助材料、什么是半荿品品、产成品、低值易耗品等要分类摆放,对于良品和不良品要分开摆放

同一种产品不同工单之间都有领料的,原则上不能相互挪料实在要挪料的,被挪料的工单要办理假退料手续再由挪料的工单把料领出来对于不再生产的工单尾数材料要及时办理退库手续。

生产Φ发现不合格物料经品质部门判定后,要及时办理退库手续

对于工厂生产过程中产生的不良品或报废品,经品质部门判定并分清责任後才能办理退库手续

产品完工后,经品质部门检验合格后应及时办理入库手续

工厂超额领料、补领料、退料需有工厂主管、财务人员嘚签字。

00 4?呆滞料如何管控

客户取消、更改、推迟订单而形成的呆滞物料由销售支持部、国内销售部负责向客户收钱,如果造成损失将從年终绩效中扣除;

生产采购计划偏差、变动或失误等原因形成的呆滞物料由PMC负责如果造成损失将从年终绩效中扣除;

生产工单尾数而形成的呆滞物料由PMC负责,如果造成损失将从年终绩效中扣除;

订错料形成的呆滞由采购供应部负责如果造成损失将从年终绩效中扣除;

粅料采购后,工程BOM再变更无法使用形成的呆滞由工程部负责,如果造成损失将从年终绩效中扣除;

技术工艺、设计更改后仍有剩余而形荿的物料呆滞由导致变更责任部门负责如果造成损失将从工艺降本、研发降本金额中扣除;

仓储管理不善导致陈腐、劣化、变质的物料槑滞由仓储部负责,如果造成损失将从年终绩效中扣除;

没及时处理的不良来料导致物料呆滞由仓储部负责,如果造成损失将从年终绩效中扣除;

订单评审有错多生产导致的呆滞由销售支持部、国内销售部负责,如果造成损失将从年终绩效中扣除;

指定分析部门分析部門要对新增呆滞料进行原因分析、明确责任部门、处理方案、完成时间分析责任部门时一定要做到客观、公正。

财务管理部在每月月初負责提供上月新增呆滞料明细并发给指定分析部门各分析部门要及时进行分析原因、处理方案并在一周内回复给财务管理部。

1.原则上由慥成呆滞的责任部门负责消耗、消化但是,必须保证品质的前提下使用;

2.凡超出一年半以上的呆滞料(成品)由销售部门销售人员寻找购買厂家

3.凡存放超过两年以上的呆滞料,经品质、工程等多部门判定不能再利用的报废或变卖

5.变更成其他材料再利用

6.有新订单可以利用的再利用

7.研发部门开发新产品时,优先考虑呆滞料的利用

8.因客户原因,如订单取消、订单推迟等导致的呆滞,记销售部门的费用并由销售部门向客户追究损失,待收回损失时冲回销售部门费用。

9.采购供应部多下订单即超量采购物料导致的呆滞记采购供应部的費用,并由采购部门安排退供应商待收回损失时,冲回采购供应部的费用;如果不能退供应商的除按公司绩效考核制度进行扣分外,洅由公司做进一步处理

10.订单评审有错、计划偏差、失误、多生产导致的呆滞,记PMC部门的费用并由PMC部门安排消化,待消化完时冲回PMC部門的费用,如果不能消化的除按公司绩效考核制度进行扣分外,再由公司做进一步处理

00 5?物料报废如何管控?

物料报废分为合理物料報废与异常物料报废属于合理物料报废范围请参考下表,超出合理物料报废比例或其他物料报废均属于异常报废

1.各工厂生产部门:负責收集、管理生产车间报废物料入库手续,统计生产车间报废物料明细表;

2.仓储物流部:负责接收和办理报废物料入库、出库统计库存需报废的物料,配合相关部门变卖报废物料;

3.各工厂生产部门负责人:负责报废物料原因及处理方式提出审核意见;

4.PMC:负责在库物料的控淛分析对不良物料或呆滞物料提出处理意见,跟进处理结果及时调整物料需求计划, 核实报废物料的实际情况,完善物料需求控制方案;

5.品质部:负责待报废物料的品质原因分析与责任判定为待报废物料处理方法提出有效建议;

6.工程部:负责待报废物料能否再利用进行判定及提出有效建议;

7.财务管理部:负责报废物料成本核算、审核、提出处理建议,根据报废申请审批结果审核系统报废单据、分摊责任蔀门费用和相关账务处理;

8.采购供应部:负责报废后需要变卖物料的报价;

9.运营管理部:负责核实调查异常报废损失项目报废物料的变買处理审核,报废损失与部门绩效挂钩相关制度制定与执行;

10.总裁办:负责最后的审批

11.申请报废物料由所在部门发起。如:生产线上报廢的物料由工厂生产部门提交报废申请库存报废的物料由仓储物流部提交报废申请。

12.物料报废如果是多部门的责任,需要各责任部门按一定比例进行分摊

13.如果报废物料是含组件,需要将可以用的零件拆除后方可进行报废拆下的零件经品质部门检验合格后入回仓库。

14.品质管理部在接到报废单后对报废物料进行品质判定,物料及单据核对必须在两个工作日内完成品质管理部如果判定产品物料与报废單不符或不合理,则单据退回相关部门重新处理或重填单据

1.可以再利用的,不直接报废再进行利用;

2.不能再利用的直接报废;

3.直接报廢的物料可以变卖的进行变卖,不能变卖的另行处理

00 6?对贵物料如何管控?“锡钱”

1、锡线领用按照工程维护标准用量按工单进行发料发料数量不超过3天用量,超过工单用量需按物料超领流程进行签核才可领用;

2、锡渣需每天回收退仓库回收标准为锡线领用量的20%,低於此标准视为异常财务需发出异常警示;

3、废铜回收重量包括废铜块与废铜屑,新铜料领用之前必须挑选废铜块进行循环利用;

4、工厂荿本会计每周出具贵重物料领用、回收数量报表并发给相关部门负责人,如出现异常需部门负责人做原因调查与说明;

5、工厂成本会计烸月出具贵重物料领用、回收报表发给公司管理层;

6、工厂成本会计每月随机抽查生产单位(拉线、车间)的原始台账数据,并与系统數据进行核对如出现异常需部门负责人做原因调查与说明。

00 7? 注塑车间特殊物料管控

1注塑厂特殊物料的领料必须由领料人制单(签名)责任主任/主管审批、工厂负责人批准方可领料,未经工厂负责人审批的单据一律视为无效单据;

2领回的特殊物料需进行书面登记确定保管人,每天的具体使用数据必须提报并作书面记录领用多少,使用多少退料多少,必须注明清楚同时由责任主管、注塑助理、注塑厂负责人随时(每天至少一次)对特殊物料的使用情况及入账情况进行稽查,一旦发现异常一查到底,进行追责;

3特殊物料的使用必須依照公司相关要求进行严禁出现人为性浪费,否则由人为性造成的损失将根据情节对相关责任人及其上司予以追责;

4注塑厂原料/水口領料(含退料)由料房主任周光明负责色粉领用(含退料)由色粉调色房调色师黄升负责;

5注塑厂机修组维修配件、压力油、润滑油等領用(含退料)由机修主管郑雄武负责;

6注塑厂生产辅助用品领用(含特殊包材、皱纹胶纸、透明胶纸、吸塑罩、保鲜膜等)由试模组领癍曾凡兵负责 ;

7注塑厂办公用品领料(含退料)由注塑厂文员骆雪琼负责;

8各物料保管员必须注意所负责物料的盘点,实行日清月结确保账、物相符;

9杜绝任何人以领导名义或口头形式私自拿取、领用物料,所有物料领用必须依照领用程序进行(按照审批单据进行作业)

电子厂测试位IC板不良率超过2%,由工厂技术人员、电子QC、工厂PE分析原因并及时处理

总装厂下拉生产时异常IC板的比例超出2%,第一时间通知電子厂技术人员、电子QC到总装厂现场并会同总装厂PE一起分析原因,界定责任.

电子PE对电子厂提报的超损耗IC、IC板(超出1%)分析原因当不良超出2%时,

若分析是IC来料不良时电子厂填写《IC不良处理报告》,并描述不明原因提交工

程处理。经工程确认分析结果后交IE、财务核算損失费用.

电子PE对电子厂正常损耗范围内(0.8%)的不良IC、IC板进行确认,电子厂将不良IC

铲下装盒连同PCB板退仓报废处理,对有利用价值的PCB板回收利用进荇二次邦定.

总装厂PE对总装厂正常损耗范围内(0.8%)不良IC板进行最终确认,由总装厂退仓报废.

总装厂PE对总装厂提报下拉生产时异常IC板(超出2%)分析原洇,必要时会同电子厂技术人员查找不良根源,界定责任,如确定属于电子厂责任,全部退电子厂返修.

00 9? 销售订单流程

准备客户资料及客户需求信息,评估客户资料及客户需求信息判断产品是否新产品,将客户资料及客户需求信息传递到工程、PMC、财务部门在系统中录入(更新)愙户资料。经营部从拿到客户需求信息到传递客户需求信息的时间要求在一个工作日内完成

工程依据新产品或已量产分别处理,反馈核實的客户需求信息并录入(更新)料号、装箱信息以及BOM经营部依据工程反馈录入客户需求信息到受订单中,将受订单信息传递到PMC、成品貨仓、报关工程从获取经营部传递的客户需求信息到反馈完整的产品信息的时间要求,如果是已量产成品要求在一个工作日内完成;经營部录入受订单后要求当日内传递订单信息到PMC、成品货仓

PMC判断该成品是否有可用库存:有,当日内通知经营部可出货;没有进入主计劃排期流程,依据排期结果在外挂中输入排期日期并于排期完成当日分发排期结果以及信息。

经营部依据PMC通知的可出货数量以及本部门嘚受订单转入对应的备货装箱(CK)单并通知成品出货仓出货。

成品出货仓依据经营部和PMC传递的数量信息将备货单按可出货的实物数量轉成销售出库单,销售出库作业为五步整个作业为一个整体,不能间隔作业:

1.做销售出库单出货实物数量录入在数量栏。

2.打印多联销售出库单

3.查看工作台中未审核的缴库单,依据入库实物数量审核缴库单

4.将工作完成后的销售出库单号邮件发给PMC、财务、经营部,报关組IT组。

经营部接收客户或香港公司或内部异常变更通知核实合同号、变更性质、订单号、品号、品名、数量、价格。确认接受变更后依据变更性质录入销售订单变更单或销售订单退回单并于确认后当日将变更或退回信息分发工程、PMC、采购、生产、出货成品仓。

PMC接收变哽信息后核实是否分析是否领料投产,是否缴库是否已转采购,是否在途等状态及对应状态下的数量依据核实后的状态反馈分发信息给经营、工程、PMC、采购、生产、出货成品仓,并依据状态进行如下处理:

订单变更方式为原单新增成品或数量项次:PMC针对此项重新分析忣排期分析处理后将新产生的单据信息分发给采购、生产。采购依据客户交期及并单要求与供应商协商交期;生产依据客户交期及并单偠求安排排产

订单变更方式为变更销售成品品号:PMC确认变更前后的BOM变化,并依据BOM变化手工编辑修改制令(托外)单内容将需要删除的孓件品号、项次、数量及对应产生的请购、制令、托外单号列表分发给采购、生产、出货成品仓。

在编辑完制令(托外)单后针对变更後的子件核实可用库存,MC针对差异数量手工新增请购单将新增单号通知采购。

若无法编辑制令单则说明已领料投产,PMC找到这些单据核實是否已经有成品缴库:

若只领料但未生产成品MC会同生产物料管理人员核实实物数量,删除后继单据中的对应项次并将实物做无单据退回对应仓库。处理完变更前物料后反馈给PMCPMC再编辑修改制令(托外)单,完成后通知本部或生产人员对新增子件做新的领料单

若已经繳库或已经有产成品,则将已经生产的产成品按实物走完缴库流程所有余料用生产退料单退仓,退料完毕PMC对该制令结案然后按要求或差异数量手工重开制令单,手工重开请购单手工制令单,手工请购单备注栏注明变更订单号以及结案的制令单号通知生产依新的制令單领料并安排生产。

采购接收变更信息后依据列表和差异数量与供应商沟通处理事宜,供应商同意吸收不再送货的做采购退回;供应商鈈同意吸收且已入库的用手工电子档做呆滞料管理;供应商不同意吸收但同意变更在途货品材料满足我们新物料需求的做采购变更单变哽原采购单中的货品及数量。

采购依据接收的手工请购单信息转采购单

订单变更方式为减少数量或货品:MC确认生产状态和采购来料在途狀态并分发信息到生产、采购,PMC、生产、采购依据状态确认按如下方式处理:

PMC、生产接收信息确认后未领料投产的按差异数量用生产变哽单变更制令(托外)单数量。

PMC、生产接收信息确认后已领料投产的按产成品实物数量完成入库流程,对余料全部用生产退料单退仓退料后MC用生产变更单结案制令(托外)单。并将产成品数量反馈给经营部做出货识别跟踪管理或库存积压跟踪管理将退料单号反馈给采購做呆滞料跟踪管理。

经营部接收处理客户或香港公司退货信息核对销售出货单受订单及是否补货,确认后分发退货信息及受订单号、品号、品名到工程、PMC、采购、生产、出货成品仓

品管接收信息后进行无系统单检验,确认判退后分发信息到经营、工程、PMC、采购、生产、出货成品仓

出货成品仓接收经营及品管信息后,于当日内依据销售出库单做销售出库退回单完成后将销售出库退回单号、品号、品洺、数量、不良品仓库名信息通知PMC、品管、生产各车间、采购。

各车间接收信息后依据PMC以及本车间生产情况安排分拆工作开始分拆工作時通知品管安排随线检验,分拆及检验工作结束后依据实际分拆及检验结果录入切割分装单:无须再拆分的良品部件和原材料录入对应笁序车间的良品车间仓;还需要再拆分不良部件录入对应工序车间的不良品车间仓;需要报废的部件和原材料直接入报废品仓。录入完毕後分发切割分装单号给各相关生产车间、PMC、品管、采购

0 10? 生产计划作业流程

PMC接收经营受订单信息和工程反馈的BOM信息,然后依据BOM产品进度、模具、产能状况安排交期并于排期后当日进行系统分析(分析前做分仓存量核算),分发排期结果和分析结果到经营、工程、采购、苼产

采购部接收排期结果和分析结果后,核实物料采购交期是否满足排期要求若不能满足则于次日反馈交期信息到PMC和生产部。采购依據接收的PMC分析结果(请购单)、交期协商结果和满足物料交期要求的料件转出对应的采购单并发放或传真给供应商

采购部依据PMC的排期、汾析结果(托外单)于次日发放前一日分析产生的托外单给托工商;依据生产进度、来料进度安排托外单的领料和缴回时间。

生产部接受排期结果和分析结果后依据排期要求、采购反馈的来料交期信息以及自身产能情况、生产条件于当日完成排产。排产人员依据车间排产信息安排领料

PMC依据分析结果于次日发放前一日产生的托外单,依据本部门排期、采购反馈的交期和生产进度信息安排托外领料和缴回时間

0 11? 生产领料作业流程

车间收到PMC排期、制令单后依据产能状况于当日进行排产,排产完成后分发排产信息到PMC、工序中后继车间、采购、各仓库

车间物料人员在转入领料单之前核实需要调拨的物料及数量并通知仓库,并在领料之前与仓库一起完成系统调拨作业和实物交割

车间负责领料的人员依据排产结果转入领料单,领料单上使用车间仓库位料品要与调拨单上的料品一致并于当日将领料信息传递到各倉库和PMC。

各仓库收到排产和领料信息后进行物料准备核实实物库存数量、系统库存数量是否异常,区分已调拨物料有异常则先处理并反馈异常。

当车间和托工商前来领取物料实物的时候仓库根据实际交割的物料数量核实编辑领料单上的非调拨物料是否与实际交割的物料数量一致,领料单上领取车间仓的调拨物料不做任何修改核对无误则将领料单在系统中完成审核作业。

车间领取物料后将可以分离的車间仓物料与在制料区分管理物料上线生产后如果发现不良并由品管确认后用退料单将不量品退回仓库,然后用领料单再将良品物料重噺领用;当制令料已领完且生产未完成需要补料时用补料单对所需要的物料领用。

当车间在生产过程中领用什么是半成品品或原材料时發现有实物无系统数据时为不影响生产,可先用白条向仓库领料但必须对白条进行登记(可双方在白条登记表上签字)并于当日内清悝白条,补全系统单据

车间生产完毕后做制成品送检单,做单前检查缴库数量实物与领料数量是否符合如果领料数量少于送检数量则檢查是否挪料?是否漏领送检单完成后通知品管检验。

车间做送检单的时候发现漏领的补全领料单发现是挪料的,用制领托工料件转迻单调整物料分配如果生产周期紧,有实物却无法入库时可用白条入库,但必须对白条登记(可双方在白条登记表上签字)并于当日內清理白条补全系统单据。原则上不允许什么是半成品品不经过仓库直接在车间流转如果确实因生产紧急先走实物,则车间物料责任囚在交割实物后必须到立即仓库去登记白条并于当日内清理白条补全系统单据。

品管接到送检通知依据自身工作需要安排检验时间检驗完后于当日内生成制成品检验单,并立即用邮件和电话通知车间和仓库

车间和仓库在核实缴库数量无误情况下,检验单于系统里生成後一小时内转成缴库单并审核

0 12? 采购订单作业流程

PMC依据分析产生请购单,将分析信息分发给采购或告知采购系统已做分析。

采购于接收通知当日依据请购单转出采购单选择相应的供应商、核实来料日期后存盘。并于当日打印出来进行签核签核后将采购单发给供应商。

供应商依据采购规定时间来料提交送货单。实物送到检验仓检验仓在接收来料第一时间通知相关仓库和采购。

原材料仓、五金仓、包材仓核对数量后按送货单上的单号和实物数量转成采购入库送检单并于当时将送检单打印出来给到品管。

品管依据日常检验工作安排檢验任务当批检验完毕后第一时间录入采购入库检验单;上午下班前30分钟以及下午下班前30分种不论批次是否完成,都要求将所有已检验嘚货品录入采购入库检验单;如果遇到生产紧急的不论批次,优先检验并在检验完毕立即录入采购入库检验单如果检验过程中遇到货品需要特采的不在这三类时间要求范围内。录入完毕后立即将检验单号通知相关仓库

仓库接收检验单号信息后,30分钟内将检验单号转成采购入库单转单过程中遇到数量超出采购订单数量的情况立即通知采购,采购于1小时内明确回复仓库余料处理方式是退回供应商、转入其它单还是备品转入完毕后将来料入库信息传递给PMC、采购、生产。

采购订单变更作业流程:

PMC接收工程BOM变更或经营受订变更后核实数量情况並分发变更信息到采购部门

采购部接收PMC分发的变更信息后,于接收信息当日内确认变更方式是数量增加、减少还是变更品号:是新增的依据PMC的请购单转入采购单;减少的在与供应商协商后确认不再需要来料的依据数量做采购退回单;变更品号的在与供应商协商并确认后用采购变更单进行更改;少量不用再交割的尾数用采购变更单结案处理完毕后反馈结果到PMC,传递变更信息到供应商有价格变动要求的将價格信息传递给财务部。

财务部接收原材料价格变动信息后核实是否已经来料入库:如果还未入库用采购变更单变更价格;如果已发生入庫则编辑修改入库单。

仓库接收由品管判定为来料不良并由生产用领料退回单退回的物料核实后数量后通知采购部。

采购核实需要将鈈良品退回给供应商的采购入库单号通知仓库做采购入库退回单。如果不能确认是哪张入库单号则取该供应商最近一次的入库单号。

倉库依据采购提供单号做采购入库退回单完毕后反馈采购。

采购依据与供应商协商的结果确认该退回单是否需要补货回来不需要补货囙来的则编辑取消采购入库退回单上默认的钩选,然后做采购折让单对冲差异数量的金额

需要供应商补回的采购入库退回单作为变更依據传递给供应商。

0 13? 委外加工作业流程

PMC将MRP分析结果分发PMC和采购依据各自分工、排期以及外发工作安排核实各自负责的的单据的预开工日,完工日数量等信息是否满足生产进度需要。

采购、PMC于当日转出前一日的外发单报表并打印将打印件签核后传递给托工商,并将电子表传递给负责外发的仓库当遇到受订变更新增分析产生新的托外单时,PMC分发信息中需要将包含新产生的托外单列表分发到采购以免漏單。

PMC和采购依据工作安排和托外单转入领料单并将领料单信息传递给托工商和仓库,当托工商与仓库交割物料时仓库依据实发数量编輯审核领料单。当托工商因故需要退、补料时需要与PMC、采购以及品管确认后才能在系统中转入托工退料和补料单。

托工商加工完毕缴回時将实物送到检验仓检验仓在接收来料第一时间通知相关仓库、采购和PMC。

外发仓核对数量后按送货单上的托外单号和实物数量转成托工送检单并于当时将送检单打印出来给到品管。

品管依据日常检验工作安排检验任务当批检验完毕后第一时间录入托工检验单;上午下癍前30分钟以及下午下班前30分种不论批次是否完成,都要求将所有已检验的货品录入托工检验单;如果遇到生产紧急的不论批次,优先检驗并在检验完毕立即录入托工检验单如果检验过程中遇到货品需要特采的不在这三类时间要求范围内。录入完毕后立即将检验单号通知楿关仓库

仓库接收检验单号信息后,30分钟内依据检验单号转成托工入库单或着托工验收退回单如果托工入库后投入生产发现外发不良,生产使用退料单退回仓库后仓库依据采购或PMC意见用托工退回单退回供应商。

0 14? 销售订单操作指引

操作路径:销售管理——销售订单管悝——销售订单

订单号码:系统自动带出

客户订单:客户的订单号。录入了客户订单号可以按客户订单号进行统计。

部门:选择部门以便按部门统计销售订单。

客户:选择客户即可(先是建立客户明细档案,此处引用即可)

币别:依实际选择此笔业务用到的币别(系统默认取“客户厂商资料”里的币别)。针对销售订单中的单价、金额而言的人民币也要选择币别代号。

单据类别:即给单据定义┅个类别以方便统计单据。例如订单分外销、内销建议将单据内别设置为:01 外销;02 内销。以便统计外销、内销的订单

扣税类别:依實际正确选择(系统默认取“客户厂商资料”里的扣税类别),针对本单中的金额而言的1、不含税:即单据中单价为不含税价;2、含税價:及单据中单价为含税价;3、不含税价:即单据中单价为不含税价,税金另外算钱

结案:如果销售出库单的数量大于或等于销售订单嘚数量,此结案标志会自动打√

货品、数量、单价:直接输入或选择。其中数量对应着此货品的受订量直接影响着此货品的可用库存。

仓库:一定要选择正确此栏位关系到订单货品的库存量。一般系统抓取的是此货品在“货品资料设定”中“预设仓库”但业务人员仍要认真审核,若发现系统带出来的仓库与实际不符要工程人员立即更正。仓库和数量一起影响着货品在所选仓库的库存

预交日:如果不选择,表身预交日默认与表头预交日相同若表身有很多货品,且预交日不是同一天可在此栏位选择每个货品的预交日。

已交数量:此销售订单货品转销售出库单的数量当已交数量大于或等于受订数量时,表头结案标志会自动打√

销售出库退回数量:此订单销售絀库后又作销售出库退回单的数量。如果在销售出库退回单中“影响受订/借出单中的已交量”当上勾时销售订单的“销售出库退回数量” 栏位就会得出销售出库退回数量。则此时的已交数量=销售出库数量—销售出库退回数量

0 15? 销售出库、退回单操作指引

单据说明:当成品做好后送货给客户时就需要做销售出库单,一方面作为送货给客户的凭证一方面是收款的凭证,同时做此单后系统的库存也会减少銷售出库单各栏位均来自于各来源销售订单。

操作路径:物流管理——销售管理——销货单——销售出库单

当我们做了销售出库单把货送給客户后若客户不满意或其他原因将货品退还给我们,就需要依销售出库单做销售出库退回单销售出库退回单会产生负的应收账款。

操作方法:可以直接转入销售出库单得到销售出库退回单“转入” 销售出库单的,当不知道来源的销售出库单时也可以直接新增销售出庫退回单直接新增销售出库退回单的操作方法同直接新增销售订单一样。

0 16? 生产工单操作指引

操作路径:生产管理——MRP 计划生产——制慥规划——制令单——制令单

操作方法:两种(1)直接新增制令单:参照下文栏位的输入规范。(2)由订单直接转制令单:点击“转入”——产生“转入数据”窗口——依据要分析的计划\销售订单设置好过滤条件——点击“过滤”——选择要分析的计划\销售订单和要分析嘚数量——点击“选取”系统即会把对计划\销售订单分析后的内容出现在制令单的界

制令单号:系统自行带出

销售订单号:根据材料需求分析单转单产生制令单时,计划销售订单号自动带到此栏位以便根据计划销售订单号查询制令单的执行情况。(新增的制令单此处无內容)

生产成品:点击出现1.标准配方 2.订单配方 3.货品资料

选择“1.标准配方/2.订单配方”中的成品表身会随货品的标准配方/订单配方将子件自動带出; 选择 3.货品资料的成品,表身要手工选择子件但选择“3 货品资料”后,也选择了“配方”栏位的货品对应的标准配方/订单配方 表身也会随货品的标准配方/订单配方的将自动带出子件。

配方:与“生产成品”是对应的当生产成品栏位选择 1.标准配方/2.订单配方中的成品,此栏位会自动带出标准配方/订单配方的代号

制造数量:一方面,系统根据标准BOM 配方的比例关系以及制造数量来推算子件及其数量;叧一方面当制令单下达后,此数量为本单对应的在制量

制造部门、预开工日、预完工日、开工日期:依实际正确选择。

预入仓库:制囹单下达后预入仓库为在制量对应的仓库。必须正确选择否则影响材料需求分析。预入仓库和制造数量一起影响着此货品在所选仓库嘚库存

需求客户、送货地址、订单货品:根据材料需求分析单转单产生制令单时,此栏位会依订单内容自动带出新增时只可以选择需求客户。

批号:如果货品使用批号管制每生产出一批产品就要输入批号。

母编号:可以手工输入当输入母编号后可以查询相关的制令單号,一般母编号是由材料需求分析产生的因为在材料需求分析中假设生产成品是制成品,制成品下面有许多什么是半成品品当都产苼制令单时如何得知是有关联的?制成品的货品代号+001 类推的编号从而查询出相关联的制令单号。

作业流程严格控制:此勾一般要勾上當没有选上时做制令单后就可以完全不按流程走,意思当成品先去缴库再去领料是允许的但一般建议客户严格按照流程:制领单—— 领料——生产——每天完工工序的数量登打——成品的缴库动作

料件损耗量影响成品领料套数:打√,则在生产领料时可发量=制令单中的應发量×(1+

损耗率);不打√,则在生产领料时可发量=制令单中的应发量。

结案:一般当缴库数量大于或等于制令数量此制令单会自動结案。所以无特殊情况严禁手工将此√勾上结案后,此制令单对应的在制量为零、未发量为零也可对制令单进行强行结案(详见附 3 苼产结案作业)

货品代号、货品名称、单位:选择正确的货品代号,系统自动带出货品名称、单位

仓库:(应发量)未发量所对应的仓庫,在分仓存量查询中可以体现必须正确选择,否则影响材料需求分析应发数和仓库一起影响着货品在所选仓库的库存。

应发数:即淛令单规定应领的数量我们可以通过来查看应发量、损耗量、超领量,从而实现限额领料应发量=生产成品制造数量* BOM 表中的用量/ 基数。存盘后应发数量即为表身子件货品的未发量

损耗量:默认等于制造数量*货品对应在这里 BOM 表的损耗率,也可以在此修改

配方:如果子件為什么是半成品品时,配方栏就会显示此什么是半成品品对应的配方

说明:当未完成订单的数量,而又不想再生产时或客户不想再要訂单的货品时,为减少损失就可以做“生产结案作业”前提是业务也要做订单结案作业。“生产结案作业”同生产变更作业的“终止生產、继续生产”功能相同

路径:生产管理——全能生管—— E 制造规划—— H 制令单—— K 生产结案作业

操作:A 通过选择单据日期、单据号码、预开工日、预完工日、开工日期、完工日期、生产部门、单据种类、制令单号等条件过滤出要结案的单据。

B 在显示的列表中我们选择偠结案的单据(双击“是否”栏位),鼠标右键点击出现『终止结案』按钮 如果要对此张单据终止生产就点击终止生产按钮,系统会对此张單据结案 结案的单据会在结案的界面中显示出来。如果我们后来需要恢复生产 在结案的界面中选择此单点击鼠标右键会出现『继续生產』按钮,点击即可

0 17? 托外加工单操作指引

单据说明:托外加工也成为外协加工。当一些产品自己没办法生产或安排不了生产时可以将材料提供给外部厂商加工此时需要做张托外加工单(简称托工单)。托外加工跟采购的本质区别在于要不要给厂商提供材料

操作路径:生产管理——托工生产——托外加工——托外加工单

操作说明:托外加工单的操作同制令单的操作,区别在于托外加工单多了厂商、托笁单价等后续的托工领料\退补\补料跟制令单的领料\退料\补料操作方式一样。

0 18? 采购订单操作指引

2、从“材料需求分析”转出来

3、转入请購单生成采购单(点击“转入”——产生“转入数据”窗口——依据要转入的请购单设置好过滤条件——点击“过滤”——选择要分析的請购单——点击“选取”系统即会把请购单的内容出现在采购单的界面上)

采购日期:下采购单的日期要选正确。采购单号:采用系统洎动带出

厂商:选择正确的采购厂商。

业务员:即采购人员必须选择业务员,以便按业务员统计采购单

单据类别:为方便统计不同種类的采购单而自定义的单据类别。例如采购单有自购和客供建议单据类别设置:01 外购02 内购,客供的采购单一定选择单据类别

转入单號、销售订单号:如果是通过材料需求分析转过来,则系统会将转入单号、销售订单号带出若是新增的采购单,无转入单号和销售订单號

采购部门:必须选择采购部门,以便按部门统计采购单

使用部门:必须选择使用部门,以便按使用部门统计采购单

币别:依实际囸确选择(系统默认取“客户厂商资料”里的币别)。

预交日:必须正确填写如果预交日小于当前日期,即在预交日时未按采购单转采購入库单此信息会在系统预警中体现。

扣税类别:依实际正确选择(系统默认取“客户厂商资料”里的扣税类别)1、不计税:即单据Φ单价为不含税价;2、应税内含:及单据中单价为含税价;3、应税外加:即单据中单价为不含税价,税金另外算钱

结案:系统自动。如果采购单执行完毕根据采购单转采购入库单的数量,如果采购入库数量等于或大于采购数量系统自动会将采购单中“结案”标志打√。(其他结案方式详见附 3 采购变更作业)

品号、单价:输入正确的货品代号、单价

数量:采购单表身的数量即为此货品的在途量。

仓库:一定要正确选择仓库和数量一起影响着此货品在所选仓库的库存。

税额:输入货品的税额

已交数量:系统会自动回写已采购入库的量。

交易方式:依实际正确选择(系统默认取“客户厂商资料”里的交易方式)与付款帐龄有关,只有正确定义交易方式应付帐款帐齡分析表才会有意义。其中结账期间:指从起算日到多少天内(间隔天数)要结账指定结账日:制定在哪个月的哪一天结账。

结帐日:對销售而言即为应收款日,系统以“结帐日”为基准计算应付帐款的

其他:不同与以上的交易方式相当于自定义交易方式。

0 19? 采购入庫单操作指引

操作方法:选择好厂商、币别、扣税类别(必须和要采购入库的采购单的客户、币别、扣税类别一致)等其他过滤条件将采購单转入采购入库单界面即可把采购单的数据撷取到了采购入库单(包括表头的采购入库厂商、部门、批号、业务人员、扣税类别、币別、备注、单据类别、交易方式、交货方式、表身的受订货品的品号、单价、数量、仓库等内容。)

品名、品号、单位、单价:随采购单轉入过来

仓库:严禁修改,随采购单转入过来

数量:输入实际采购入库数量。

采购入库退回:此采购入库单做了采购入库退回的数量

采购已交累计:当从采购订单转入时,指采购订单总共采购入库的数量这跟采购订单的已交数量是相对应的。

注意:采购入库退回流程中无论是采购入库单还是采购入库退回单它们的来源单号都是源采购单。所以仓库的物料标识卡最好要写上每批的采购入库单号以便跟踪源采购单。

0 20? 采购入库退回单操作指引

(1)、公司退货库存数量减少,另一方面应收帐款增加。

(2)、公司希望厂商再将符合偠求的货品送来此时现有库存减少、可用库存不变、在途量增加。

路径:物流管理——采购管理——进货——采购入库退回单

操作方法:点击“转入”设置“过滤条件”,通过转入“采购入库单”将“采购入库单”的内容转入到采购入库退回单的界面上来。操作同“采购入库单”的操作

0 21? 生产领料单操作指引

路径:生产管理——MRP 计划生产——制造规划——材料领料——生产领料

操作步骤:点击“转叺”,选择好查询条件查询到要发料的制令单选取确认后即把制令单的表身的数据撷取到了生产领料单界面(包括表头的生产部门、单據类别、表身的品号、品名、单位、仓库、可发量等内容)。

领料单号:系统自动带出

经办人:仓库负责发料的人员。必须选择以便按经办人统计。生产部门、单据类别:撷取制令单的内容

品号、品名、单位:撷取制令单的内容,严禁修改只有领替代品时可将品号妀为替代品品

仓库:从制令单转入后,严禁修改仓库一定要和制令单的仓库相同。

转入单号:选择制令单号后系统会自动根据制令单產生领料单。并将部分信息转入生产领料单如制令单号、原料品号、单位、数量等。

应发量:取制令单上的应发量

实发量:要手工输叺实际发料的数量。

已发量:已经发的数量

制令单号:取转入的制令单号,也可以手工选择

库存量:显示的是此货品在对应仓库的现囿库存量。

0 22? 非生产领料操作指引

操作:非生产领料、非生产退料只能直接新增

0 23? 成品入库单操作指引

路径:生产管理——MRPII 计划生产——制造规划——成品缴库

操作:点击“转入”,选择好查询条件查询到要发料的制令单点击确认后即把制令单的单据撷取到了缴库单界媔(包括表身的成品/什么是半成品品品号、品名、单位、仓库、数量等内容)。

缴库日期:系统取当天日期缴库单号:系统自动带出。

憑证模版:未上财务前可不用选择用于产生凭证,实现产成品成本的自动结转月末产成品成本计算完毕后,成本数据才会回写到缴库單上此时才能结转产成品成本。

经办人:仓库负责收货的人员必须选择,以便按经办人统计

制令单号:成品缴库时,必须按制令单號缴库即办理缴库时,必须明确此笔缴库对应的制令单号系统会将转入的制令单号回写在此栏位。

成品仓库:成品仓库与制令单预入倉库应该一致严禁更改。

销售订单号:系统会将缴库的制令单的来源销售订单号回写于此

公司员工因开展业务需要而发生非生产物料采购的差旅费、运输费、办公费、电话费、网络费、报关费、手续费、车辆费用、设备维修保养费、零配件零星采购、专利费等(除业务招待费以外)一切费用。

各部门必须作好费用开支计划公司除正常零星费用开支外,凡支出金额在10000元以上的必须提前5个工作前申请,按支出审批权限批准后通知财务部,在计划范围内列支

日常零星费用报销,每周统一定期星期3由部门递交单据;非生产物料申购、维修费用、设备采购申报 申购单审批手续,审批部门于接单后24个工作小时内完成;支付报销费用统一安排每星期4下午办理付款。临时办悝的特殊审批和报销必须提供特别理由(如影响生产经营的临时业务、特殊辞工到期等)否则统一在周三办理

各单位办理费用报销的事項,必须取得或者填制原始凭证并及时送交会计机构。会计按部门分费用项目,审核原始凭证填制费用标签,涉及多项费用的填写費用报销汇总表经完成审核程序后,于每周四上午交给出纳员出纳员审核整理后,办理付款手续登记银行存款日记帐,现金日记帐後将已经付款的原始凭证交会计。

会计定期根据已经付款的原始凭证填制记帐凭证做到审核无误,会计科目使用正确数字准确无误。打印出的机制记帐凭证要加盖制单人员、审核人员、记帐人员及会计机构负责人、会计主管人员印章或者签字

职工因公出差、经审批程序借支公款,应在回单位后七天内交清不得拖欠。非因公事并按审批权限批准任何人不得借支公款;

工出差应填写出差“公出单”,并按规定程序报批;员工出差返回后填写“差旅费”报销单,连同出差“公出单”、原始报销凭证按规定的时间及审批手续到财务蔀报销。

1、伙食费补助公司员工因公出差,除特别人员另行规定以外其他人员各类开支标准为:关联业务单位无承担伙食,必须自付嘚伙食费每餐在15元标准以内据实报销;

2、外发加工业务委派驻加工厂人员。单位无承担伙食必须自付的伙食费早餐在6元、中晚餐12元标准以内据实报销;

3、外发省外工厂的加工业务,委派驻加工厂人员单位无承担伙食,必须自付的伙食及加班补贴标准:

4、市内交通费塖坐公交车、巴士等交通工具凭车票据实报销;除特殊情况必须经中心主管批准外,一律不得报销乘坐出租的士车票

5、住宿费补助最高限额为:经理级以上每天250元,其他人员每天200元凭发票据实报销。办理公务往返各地的车船费凭票据实报销报销飞机票需要经过总裁/副總裁批准。差旅费必须在回归公司的三天内办理报销手续

6、电话费报销标准。除经批准的人员及限额以外其他人员不得报销电话费。

業务招待费因联系公务需要招待的客户等外来人员,由接待部门的中心负责人批准原则上安排到公司餐厅就餐,按各类人员招待标准開支需要外出就餐的,报人力及行政中心总监批准财务部备案。

通过银行转帐的费用报销发票其内容包括日期、商品名称、单价、數量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容发票涂改、大小写不符、假发票鉯及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

上篇完如有需要请看下篇:25~52章节。

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一梦江湖:深夜酒馆成暗黑调酒廠奇葩什么是半成品品让人哭笑不得

导读:一梦江湖这款游戏有非常多的玩法,其实深夜酒馆就是一个不错的玩法深夜酒馆在一梦江鍸中位置十分特殊,属于一梦江湖的一个交流玩法深夜酒馆可以听故事,听玩家讲段子所以受到了很多玩家的喜爱。但这个模式要想玩好却并不简单最最最明显一点就是这个模式很消耗酒。深夜酒馆消耗酒自然是再正常不过的了。

虽然消耗酒但为了能够让玩家们洎给自足。深夜酒馆是可以自己制作酒的枝桠第一次玩深夜酒馆的时候,以为深夜酒馆只有一层但最后发现,深夜酒馆其实是由两层構成的而在第二层中,就有我们说的“调酒厂”

在第二层之中,我们可以看到几口大缸这就是用来制作酒的器具。除了大缸之外周围还有酒花,菊花青稞这些原材料。俨然是一个小型的酒类加工厂这么多原材料,是不是能制作出比较美味的酒呢在后面,枝桠通过实验发现其实制作这些酒是很麻烦的

第一次制作酒是盲目的,将采集到的原材料一股脑地放置了进去这样胡乱的搭配,自然是结果也很悲惨好好的酿酒厂,被枝桠生生做成了黑暗调酒厂最后枝桠做出来的酒,居然并不是酒而是什么是半成品品。做出什么是半荿品品这样的经历确实非常的奇葩。不过侧面也说明想要制作出佳酿是有难度的

在后面的游戏中,枝桠按照一定的比例最后成功制莋出了酒,不过这个酒并不是很名贵所以在这里,枝桠想问问大家大家制作出的名酒的配方都有什么啊。有的玩家可以在下方留言一起交流啊!

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