可以借:其他应收款-总公司 贷:应收账款-客户

借:其他应付款 贷:其他应收款 后面贴什么附件_百度知道
借:其他应付款 贷:其他应收款 后面贴什么附件
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应该是别人借款时挂在其他应收款中,还款时没有冲减而挂在其他应付款中。
都是同一个二级科目 名下的 的 科目调整吗?如果是,可以打印二个科目此分录前的明细帐,说明一下是合并帐户,还是什么原因
不给人家款的证明
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出门在外也不愁分录为:借管理费用,其他应收款,贷:银行存款.其中其他应收款多计入管理费用了.现在
分录为:借管理费用,其他应收款,贷:银行存款.其中其他应收款多计入管理费用了.现在
借:其他应收款
&&&&&&&贷:管理费用
(跨年且金额较大的应通过“以前年度损益调整”科目核算)
笑望采纳,谢谢!
其他回答 (1)
原路作红字冲回,再作正确的分录
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财务税务领域专家厂部办公室张强因公出差,预借差旅费800元,付以现金; 借:其他应收款--张强 800 贷:现金 800_百度知道
厂部办公室张强因公出差,预借差旅费800元,付以现金; 借:其他应收款--张强 800 贷:现金 800
借厂部办公室张强元喽操菏鬲孤厄圃因公出差,预借差旅费800元:管理费用—差旅费
800贷:其他应收款--张强
8002;借,付以现金:现金
800这两个那个分录对
提问者采纳
个分录都是对的,第一步分录在员工借现金时做(分录1)1:管理费用—差旅费
800贷:其他应收款--张强
8003:其他应收款--辞关扳晃殖浩贷秦张强
贷,拿发票报销的时候做的(分录3)2:现金
800第二步分录在员工出差回来归还借款(分录2):现金
贷、借、借、借
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其他2条回答
不说乇弛枷佾磺敷荣管借款是什么目的,也不可能有差旅费报销用的票据,所以不能在借款的时候确认费用,借款的时候都是挂其他应收款,差旅费还没有实际发生第一个对
第一个分录对,因为是借款出差,所以先要记在其他应收款科目中。如果张强不借款,而是出差回来直接报销就用第二个分录。
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出门在外也不愁"税务"问题分类
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出口退税的应退税额和免抵税额如何登记明细账?
提问者:回答数:1有人关注提问时间:该问题已结束
上个利拜,这边的退税管理科来查账,说我退税科目入账错误,我做得会计科目如下:
应退税额:借:其他应收款-应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
免抵税额:借:应交税金-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
我看了书这样做没问题,我问了退税的人员,那该怎么做好?他们让我看书,另外我是把应交税金登在同一个帐页上,他们也说不行,现在我可以把免抵税额的应交税金登在三栏式帐页上吗?不明白了?请老师教教我!谢谢
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回答者:[等级:财务副总裁]回答时间:
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 每当进入妖娆的夜色,城市里的一些年轻人便会钻进灯红酒绿的酒……}

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